Faktúra č. 43240502

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240502
  • Popis fakturovaného plnenia: Rôzny spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 186,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0175-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0175-43/2024 Rôzny spojovací materiál - DOS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 186,27 € 09.05.2024 21.05.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť