Faktúra č. 43240333

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240333
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 90,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0132-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0132-43/2024 Listy na chvostovu pílu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 90,46 € 04.04.2024 06.04.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť