Faktúra č. 43240280

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240280
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota: 15,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0126-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0126-43/2024 vodárenský materiál-oprava kúrenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MIRAD, s.r.o. 36653993 15,33 € 27.03.2024 29.03.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť