Faktúra č. 43240171

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240171
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštal matriál
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 167,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079-43/2024 Vysoktlaká hadica na WAP 01 01 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUMAD SLOVAKIA s.r.o 36488852 167,01 € 26.02.2024 29.02.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť