Faktúra č. 43230989

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230989
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 241,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22-1000/10VS/2023
  • Identifikácia objednávky: 0331-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0331-43/2023 Elektrický rázový uťahovák Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 241,90 € 02.10.2023 27.10.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť