Faktúra č. 43230971

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230971
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP- obuv pre pr. s mot. pílou
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 178,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 97-1000/54VS/2022
  • Identifikácia objednávky: 0129-R43/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť