Faktúra č. 43230887

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230887
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota: 94,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0310-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0310-43/2023 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 94,01 € 18.09.2023 27.10.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť