Faktúra č. 43230824

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230824
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 25.08.2023
  • Celková hodnota: 576,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0282-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0282-43/2023 Stavebný materiál - mostná údržba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 576,61 € 16.08.2023 19.09.2023 Ing. Marcel Polomský pblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť