Faktúra č. 43230538

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230538
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneuservisné práce
  • Dátum doručenia: 14.06.2023
  • Celková hodnota: 486,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0217-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0217-43/2023 Pneuservisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 486,11 € 12.06.2023 03.07.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť