Faktúra č. 43230458

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230458
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný materiál, náradie
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 84,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0183-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0183-43/2023 Gurtňa, spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 84,60 € 16.05.2023 31.05.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť