Faktúra č. 43230372

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230372
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 1 437,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0053-R43/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053-R43/2023 Vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 437,16 € 26.04.2023 02.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť