Faktúra č. 43230371

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230371
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 124,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0160-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0160-43/2023 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 124,34 € 26.04.2023 28.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť