Faktúra č. 43230243

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230243
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 298,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0110-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0110-43/2023 Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 298,48 € 20.03.2023 18.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť