Faktúra č. 43230121

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230121
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzny spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 102,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0033-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033-43/2023 Spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 102,22 € 27.01.2023 09.02.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť