Faktúra č. 43221149

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43221149
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota: 98,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0412-43/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0412-43/2022 Pletivo, drôt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 98,51 € 08.11.2022 15.12.2022 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť