Faktúra č. 43220387

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43220387
  • Popis fakturovaného plnenia: plochá oceľ
  • Dátum doručenia: 21.04.2022
  • Celková hodnota: 274,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0163-43/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0163-43/2022 Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 274,78 € 19.04.2022 04.05.2022 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť