Faktúra č. 43220194

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43220194
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal a ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 127,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0075-43/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0075-43/2022 Elektro a vodárenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 127,26 € 23.02.2022 18.03.2022 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť