Faktúra č. 43211153

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43211153
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 10.11.2021
  • Celková hodnota: 159,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0520-43/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0520-43/2021 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Vyrostek - MICROTEL 40327060 159,50 € 08.11.2021 15.11.2021 Ing. Marcel Polomský Odborný referent materiálový Objednávka
Tlačiť