Faktúra č. 43210986
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fr. Kráľa 2070/36, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210986
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 28,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0468-43/2021
- Dátum zverejnenia: 25.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0468-43/2021 | Stavebný materiál - kotva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 28,75 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |