Faktúra č. 43210767
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOVOMIX, s.r.o.
- IČO: 36513580
- Adresa: Zimná , 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210767
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 30.07.2021
- Celková hodnota: 21,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0369-43/2021
- Dátum zverejnenia: 28.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0369-43/2021 | Spojovací materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOVOMIX, s.r.o. | 36513580 | 21,70 € | 30.07.2021 | 10.09.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |