Faktúra č. 43210317

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43210317
  • Popis fakturovaného plnenia: Hadica - PP 152AU
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 184,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0163-43/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0163-43/2021 Náhradné diely - hadica - PP 152AU Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUMAD SLOVAKIA s.r.o 36488852 184,32 € 29.03.2021 20.04.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť