Faktúra č. 43210309

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43210309
  • Popis fakturovaného plnenia: Ostatný materiál - cestm. oblasti Poprad
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 182,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0155-43/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0155-43/2021 spojovací materiál- nity, spojky, hadice, páska Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 182,75 € 24.03.2021 20.04.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť