Faktúra č. 43200511

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43200511
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
  • Dátum doručenia: 11.06.2020
  • Celková hodnota: 360,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z202011056_Z
  • Identifikácia objednávky: 207-4300/2020
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť