Faktúra č. 42260541

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42260541
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.07.2026
  • Celková hodnota: 182,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0169-42/2026
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0169-42/2026 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVTEX, s.r.o. 36481891 182,77 € 29.07.2026 29.07.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť