Faktúra č. 42260299

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42260299
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 587,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0081-42/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0081-42/2026 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 587,28 € 16.04.2026 16.04.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť