Faktúra č. 42260030

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42260030
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - HE 765 AA
  • Dátum doručenia: 27.01.2026
  • Celková hodnota: 199,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0010-42/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010-42/2026 Náhradné diely HE 765 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 199,65 € 20.01.2026 20.01.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť