Faktúra č. 42250778

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42250778
  • Popis fakturovaného plnenia: Brúsenie nožov štiepkovača RT - 720R
  • Dátum doručenia: 10.12.2025
  • Celková hodnota: 75,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0262-42/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0262-42/2025 Servis a údržba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Radovan Rogala 32390246 75,03 € 05.12.2025 05.12.2025 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť