Faktúra č. 42250681

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42250681
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krovinorezy,mot.píly
  • Dátum doručenia: 06.11.2025
  • Celková hodnota: 414,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0247-42/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0247-42/2025 Náhradné diely na drobnú mechanizáciu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 414,77 € 03.11.2025 03.11.2025 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť