Faktúra č. 42250655

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42250655
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2025
  • Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0231-42/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0231-42/2025 Spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVTEX, s.r.o. 36481891 65,19 € 30.10.2025 03.11.2025 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť