Faktúra č. 42240766

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42240766
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krovinorezy a motorové píly
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 556,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0187-42/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0187-42/2024 Náhradné diely na mot. píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 556,88 € 25.11.2024 26.11.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť