Faktúra č. 42240543

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42240543
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 14,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0135-42/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135-42/2024 Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVTEX, s.r.o. 36481891 14,59 € 12.08.2024 13.08.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť