Faktúra č. 42240437

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42240437
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
  • Dátum doručenia: 23.07.2024
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0121-42/2024
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0121-42/2024 Náhradné diely HE 485 AD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 122,40 € 04.07.2024 05.07.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť