Faktúra č. 42240365

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42240365
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 5 621,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 46-1000/039ZNH/2024
  • Identifikácia objednávky: 0048-R42/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť