Faktúra č. 42230784

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230784
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - HE 714 BR,HE 575 BK,HE 759 AA
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 985,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0197-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0197-42/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 985,20 € 23.11.2023 23.11.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť