Faktúra č. 42230705

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230705
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava motor.píly HN 00-16 a krovinorezov HN 18-00, HN 00-81,HN 07-00
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 290,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0167-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0167-42/2023 Oprava motorových píl, krovinorezov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 290,70 € 09.10.2023 09.10.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť