Faktúra č. 42230703

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230703
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - krovinorezy MP020106,MP020105,HN 00-95,HN 00-48,KR 020107
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 132,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0180-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0180-42/2023 Náhradné diely na krovinorezy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 132,91 € 20.10.2023 23.10.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť