Faktúra č. 42230678

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230678
  • Popis fakturovaného plnenia: Drevené snehové koly
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 3 042,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 040b-4200/034ZNH/23
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť