Faktúra č. 42230649

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230649
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón C35/45
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 1 224,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0162-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0162-42/2023 Stavebný materiál - betón HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 720,00 € 03.10.2023 03.10.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť