Faktúra č. 42230588

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230588
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
  • Dátum doručenia: 18.09.2023
  • Celková hodnota: 1 166,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0047-R42/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0047-R42/2023 Akumulátory podľa prílohy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 1 166,34 € 10.08.2023 11.08.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť