Faktúra č. 42230486

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230486
  • Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál vrátane prepr. nákladov
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota: 1 845,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0044-R42/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044-R42/2023 Hutný materiál vrátane prepravy podľa prílohy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lepal Technik spol. s.r.o. 36505455 1 845,79 € 31.07.2023 31.07.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť