Faktúra č. 42230434

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230434
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - HE 738 CB
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 430,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0119-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0119-42/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 430,80 € 03.07.2023 03.07.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť