Faktúra č. 42230372

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230372
  • Popis fakturovaného plnenia: Minerálna voda, vrátne fľaše
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 996,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0112-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112-42/2023 Minerálna voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slavka Kurillová 30627991 996,48 € 27.06.2023 27.06.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť