Faktúra č. 42230360

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230360
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - krovinorezy KR 020201,HN 19-00,HN 21-00,HN 00-80
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 175,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0108-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0108-42/2023 Náhradné diely a tuk mazací - krovinorezy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 175,97 € 25.06.2023 27.06.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť