Faktúra č. 42230213

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230213
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava mot.píl a fukara - HN 00-48, HN 15-00,MPO02030,HN 18-00,HN 00-81,HN 07-00
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 780,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0050-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0050-42/2023 Oprava motorových píl, krovinorezov, fúkara Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 780,30 € 13.04.2023 13.04.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť