Faktúra č. 42230183

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230183
  • Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo- ML
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 299,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06-4200/02VS/2022
  • Identifikácia objednávky: 0039-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť