Faktúra č. 42220748

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42220748
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - krov.a mot.píly MPO20204,HN 09-00,KRO20201,KRO20108,HN 00-81
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 260,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0225-42/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0225-42/2022 Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 HATTECH, s.r.o. 45947503 260,49 € 03.11.2022 05.11.2022 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť