Faktúra č. 42220619

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42220619
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál - plast.trojhr.lišta
  • Dátum doručenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0201-42/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201-42/2022 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 INSEMPRE s.r.o., 47563028 118,80 € 03.10.2022 04.10.2022 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť