Faktúra č. 42220419

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42220419
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - HE 751 AA
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 881,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0141-42/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0141-42/2022 Náhradné diely HE 751 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 881,88 € 30.06.2022 02.07.2022 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť