Faktúra č. 42210697

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210697
  • Popis fakturovaného plnenia: Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - ST
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 4 393,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02-1000/02VS/2018
  • Identifikácia objednávky: 0240-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť