Faktúra č. 42210359

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210359
  • Popis fakturovaného plnenia: Diamantový kotúč
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 224,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0087-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0087-42/2021 Kotúč diamantový na asfalt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lepal Technik s.r.o. 36505455 224,10 € 04.05.2021 07.05.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť